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20年末應(yīng)付職工薪酬少計(jì)提 了一個(gè)月,現(xiàn)在21年末應(yīng)付職工薪酬余額在借方,年末分錄如何補(bǔ)計(jì)提還是怎么調(diào)整呢



借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬,然后匯算清繳的時(shí)候增加成本費(fèi)用就可以了。
2022 01/13 09:01

20年末應(yīng)付職工薪酬少計(jì)提 了一個(gè)月,現(xiàn)在21年末應(yīng)付職工薪酬余額在借方,年末分錄如何補(bǔ)計(jì)提還是怎么調(diào)整呢
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