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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn),月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,有稅控盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)抵減稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這樣對(duì)嗎



您好,第一個(gè)分錄,中間通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅轉(zhuǎn)出),不要直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額。其他分錄都沒(méi)有問(wèn)題。
2022 01/13 17:51

84785030 

2022 01/13 17:58
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)抵減稅額

84785030 

2022 01/13 17:58
是這樣嗎

徐悅 

2022 01/13 18:02
是的,您的分錄正確。
