問題已解決
設計服務分錄問題,小規(guī)模納稅人,公司提供設計服務,收到10000元設計費,開了增值稅普票(金額9900.99+稅額99.01),怎么做分錄了? 借:現(xiàn)金9900.99 貸:主營業(yè)務收入9900.99 這樣嗎?稅額那部分怎么分錄了?



現(xiàn)金收的話
借:現(xiàn)金 10000
貸:主營業(yè)務收入 9900.99
應交稅費-銷項稅額 99.01
等實際申報減免的時候再做稅收減免分錄
2022 01/13 17:47

84785044 

2022 01/13 17:51
減免是怎么分錄了?是申報完增值稅再做減免分錄嗎?

小鈺老師 

2022 01/13 17:53
每月將銷售稅額轉入未交增值稅、
借:應交稅費-應交增值稅
? ? ?貸:應交稅費-未交增值稅
等申報實際發(fā)生減免時
借:營業(yè)外收入
貸:應交稅費-未交增值稅

84785044 

2022 01/13 22:27
老師,我可以這樣記嗎?借:現(xiàn)金 10000 貸:主營業(yè)務收入 9900.99 應交稅費-應交增值稅 99.01

小鈺老師 

2022 01/13 22:28
可以的呢,我分錄寫的太簡單了正確的是應交稅費—應交增值稅—銷項稅額

84785044 

2022 01/13 22:38
這樣是沒有問題吧,還有老師,您說的銷售稅額轉入未交增值稅,是一定要的分錄嗎?

小鈺老師 

2022 01/13 22:49
您也可以不轉,只是實操中的普遍做法,但是每個會計都有自己的風格,會計準則沒有說一定要這么操作,你這個分錄可以直接在減免的時候,做營業(yè)外收入。

84785044 

2022 01/13 23:42
是不是直接下個憑證這樣也行,借:應交稅費-應交增值稅,貸-營業(yè)外收入

小鈺老師 

2022 01/13 23:44
你好,是的呢,可以這樣子做
