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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,9月份做了暫估入賬的,10月份開票來了,怎么做分錄?暫估入賬時(shí)按含稅價(jià)計(jì)算的。



你好
暫估入庫(kù)
借:庫(kù)存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022 01/13 18:35

84784997 

2022 01/13 18:36
好的,謝謝老師

鄒老師 

2022 01/13 18:37
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
