問題已解決
那個年底要結(jié)轉(zhuǎn)進銷項稅到未交增值稅 但是有個延緩交稅的錢1月份才交 這個延緩的稅怎么做



這個緩交的稅款是在應交稅費-未交增值稅里面的。不影響結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 01/13 19:43

84785040 

2022 01/13 19:44
那明年交的時候怎么辦

徐悅 

2022 01/13 19:46
您說的結(jié)轉(zhuǎn),是經(jīng)過應交稅費-應交增值稅(未交增值稅轉(zhuǎn)出)

84785040 

2022 01/13 19:52
把這個具體的結(jié)轉(zhuǎn)和交的賬務處理給我寫一下

徐悅 

2022 01/13 19:54
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅
貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應交稅費—應交增值稅—進項稅

徐悅 

2022 01/13 19:55
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

84785040 

2022 01/13 19:56
意思是那個延緩的增值稅不用體現(xiàn)?

84785040 

2022 01/13 19:56
現(xiàn)在還沒交了們 ?

84785040 

2022 01/13 19:57
沒交的會計處理是啥

徐悅 

2022 01/13 20:24
沒交的就掛了應交稅費-未交增值稅中,不用單獨處理的。什么時候交,就做前面的那個分錄

84785040 

2022 01/13 20:35
怎么掛這個應交增值稅未交增值稅稅中

徐悅 

2022 01/13 21:55
借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅轉(zhuǎn)出)
貸:應交稅費-未交增值稅
需要繳納的增值稅就做這個分錄。
等繳納的時候再做下面這個分錄,
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
