問題已解決
請(qǐng)問老師,對(duì)方農(nóng)民合作社注銷了,我們還掛著其他應(yīng)付款,錢沒辦法支付給對(duì)方,怎么做核銷呢。



你好; 其他應(yīng)付款 做借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入
2022 01/14 12:14

84785034 

2022 01/14 12:19
謝謝老師。

meizi老師 

2022 01/14 12:53
沒事的;希望能幫到你??

84785034 

2022 01/14 13:11
老師再請(qǐng)教一個(gè)問題。同一個(gè)公司的掛賬。之前會(huì)計(jì)掛了其他應(yīng)收賬款31000,又掛了其他應(yīng)付賬款315637.89元,怎么對(duì)沖后在一個(gè)科目就行了哦?分錄怎么做?

meizi老師 

2022 01/14 13:19
?你好 ; 對(duì)沖下就行了。? ?現(xiàn)在? 是? 借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款 。 金額的花? 你想做到那個(gè)科目去? ?

84785034 

2022 01/14 13:21
我想做到其他應(yīng)付賬款科目

meizi老師 

2022 01/14 13:22
?你好;? ? ?借其他應(yīng)付款31000貸其他應(yīng)收款31000 。? ?這樣其他應(yīng)收款就平了。 都在? 其他應(yīng)付款去了??

84785034 

2022 01/14 13:26
好的,老師。之前的憑證不用紅沖了嗎。不用理之前了吧。

meizi老師 

2022 01/14 13:28
?你好;? ?是的。 之前的不用 。 你就調(diào)整這筆即可? ?

84785034 

2022 01/14 13:34
好的謝謝老師。

meizi老師 

2022 01/14 13:38
?沒事的; 希望能幫到你; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
