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老師,2021年差的發(fā)票,在2022年5月匯算清繳前取得,這個賬務(wù)是怎么處理?票是裝在2021年估價入賬的月份?還是在取得的當(dāng)月做分錄并裝訂?



同學(xué)你好
是什么會計準(zhǔn)則
2022 01/14 13:14

84785033 

2022 01/14 14:46
小企業(yè)會計準(zhǔn)則

樸老師 

2022 01/14 14:54
同學(xué)你好
直接用利潤分配未分配利潤來調(diào)整

84785033 

2022 01/14 14:57
分錄怎么做?取得的票就裝在這張利潤分配憑證下?

樸老師 

2022 01/14 15:02
對的
計入利潤分配未分配利潤

84785033 

2022 01/14 16:14
在未取得發(fā)票當(dāng)年計提的費用,在第二年匯算清繳前取得發(fā)票了,要不要寫紅字分錄沖回這筆計提?

樸老師 

2022 01/14 16:20
這個要的哦
沒有發(fā)票的費用原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后按照收到的發(fā)票來做

84785033 

2022 01/14 18:01
但那樣會做成第二年的成本?。?/div>

樸老師 

2022 01/14 18:07
同學(xué)你好
沒有呀
你在第二年收到發(fā)票的時候原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后按照收到的發(fā)票做分錄這不是一正一負(fù)正好沖抵了嗎
不影響第一年的呀


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