問題已解決
老師,我11月份申報印花稅的時候少申報了,現(xiàn)在在12月是去更正申報嗎?更正申報的話,是否需要加上我11月已申報的金額,可是11月的印花稅也已經(jīng)繳納了



你好!
你需要去稅局做11月份的更正申報,申請退回多交印花稅,然后12月份按本來正確的數(shù)據(jù)申報。
2022 01/17 01:15

84785016 

2022 01/17 01:16
可以在電子稅務(wù)局做嗎?

小五子老師 

2022 01/17 01:17
一般更正申報需要去稅務(wù)局大廳,各地辦理也有差異,建議明天撥打一下當(dāng)?shù)?2366咨詢確認一下。
