問題已解決
老師,那個應交稅費-應交增值稅科目下總是有個0.01的貸方余額怎么處理



你好,是什么原因導致賬面與申報表有0.01的差額呢?
2022 01/17 10:26

84785019 

2022 01/17 10:27
開始系統(tǒng)顯示的稅額比實際報稅繳納稅款時多了0.01,然后就一直留著

鄒老師 

2022 01/17 10:31
你好,可以這樣調整
借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業(yè)外收入?

84785019 

2022 01/17 11:51
用營業(yè)外收入的話那報表上不是一直有這個嗎,可以用現(xiàn)金調嗎

鄒老師 

2022 01/17 11:56
你好,請看圖片,這樣調整之后,應交稅費—應交增值稅期末余額是0啊

84785019 

2022 01/17 13:59
老師,我的意思是可以用現(xiàn)金調嗎。用營業(yè)外收入的話利潤表上就會顯示個0.01

鄒老師 

2022 01/17 14:05
你好,沒有統(tǒng)一規(guī)定,看個人調整習慣了?

84785019 

2022 01/17 14:07
哦哦好的,謝謝老師

鄒老師 

2022 01/17 14:15
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
