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老師你好,請問下,付款我金額和供應商的金額、發(fā)票和供應商的開票金額都對得上,余額為什么會對不上?



您好,同學,是不是之前科目有余額
2022 01/17 11:31

84784966 

2022 01/17 11:34
之前余額是0的

84784966 

2022 01/17 11:34
就是有一張紅沖發(fā)票

李霞老師 

2022 01/17 11:36
紅沖發(fā)票,您別入賬了,沒法入賬

84784966 

2022 01/17 11:37
是8月份認證了,但是12月份發(fā)現(xiàn)供應商開錯票了,是進項票

84784966 

2022 01/17 11:37
不用入賬嗎?

84784966 

2022 01/17 11:38
8月份已經(jīng)入賬了,12月份開紅字信息表不用入賬的嗎?

李霞老師 

2022 01/17 11:40
,那需要入賬啊,增值稅也需要轉出的,

84784966 

2022 01/17 11:40
我核對了下就是差這一筆紅沖的款

84784966 

2022 01/17 11:41
是不是我入賬入反了?你能幫我看下嗎?

李霞老師 

2022 01/17 11:42
發(fā)我憑證看一下,同學,很有可能

84784966 

2022 01/17 11:44
老師你幫我看下是不是這樣入賬的?

李霞老師 

2022 01/17 11:52
紅沖金額和一開始開票的金額一致嗎,感覺是不一致的對吧

84784966 

2022 01/17 11:54
重新發(fā)了一遍

李霞老師 

2022 01/17 11:56
這樣看著憑證是可以的你現(xiàn)在數(shù)據(jù)還有問題嗎

84784966 

2022 01/17 11:56
供應商那邊就差這一筆沒記賬

84784966 

2022 01/17 11:57
老師科目方向正確嗎?是不是這樣入賬的

李霞老師 

2022 01/17 12:02
科目方向對的,可以做這么個憑證
