問題已解決
老師小規(guī)模納稅人,季度不超過45萬,10-12月共開發(fā)票300000,增值稅為3000元(按1個點)計算,會計分錄:借:應(yīng)收 303000 貸:主營業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅金-銷項稅3000 季度結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅金-增值稅3000 貸:營業(yè)外收入 3000 請問是按3000結(jié)轉(zhuǎn)還是按9000結(jié)轉(zhuǎn)



你好,對的,季度結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅金-增值稅3000 貸:營業(yè)外收入 3000
2022 01/17 20:59

84784996 

2022 01/17 21:27
老師,也就是申報表和帳物處理不一致是吧

紫藤老師 

2022 01/17 21:29
你好,對的,你的理解是對的
