問題已解決
2021年12月項目竣工的,賬務(wù)上能不能第二年再來做工程結(jié)算呢?



你好;? ?當(dāng)年就要做了。? ?都完工了還不做 你掛賬干啥?
2022 01/18 15:44

84785016 

2022 01/18 20:58
請問老師,12月異地預(yù)繳了增值稅及附加稅 再加上年底,進行稅大于銷項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)。請問,預(yù)繳這部分還需要做什么分錄嗎

meizi老師 

2022 01/18 21:00
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方掛著就行

84785016 

2022 01/18 21:03
請問,異地預(yù)繳增值稅及附加稅 繳的時候會計分錄為 借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費-附加稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在是期末余額都在借方掛著 這部分預(yù)繳的還需要做什么處理嗎?

meizi老師 

2022 01/18 21:07
做借應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅貸銀行存款;? 月末轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸?應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅

84785016 

2022 01/18 21:29
因為本月進項稅是大于銷項稅的,異地預(yù)繳這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話,未交增值稅借方金額就增加了,請問這樣是正確的嗎?

meizi老師 

2022 01/18 21:52
借方是代表預(yù)交掛著,以后抵減稅費

84785016 

2022 01/18 21:55
老師 再問您最后一個問題,后面抵減稅費的時候 分錄又是怎么做的呢?

meizi老師 

2022 01/19 09:11
你好 ;? 留抵的 稅費 掛在借方未交增值稅。 以后抵減 。這個就不單獨做分錄了 。 等以后銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去? ; 到時未交增值稅借貸方抵減后 差額 繳納??
