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問題已解決

我這個資產(chǎn)負(fù)債表不平哈 剛好是我的 待處理財(cái)產(chǎn)損益 這個一定要處理掉么

84784999| 提問時間:2022 01/18 16:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 比如管理原因轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用
2022 01/18 16:14
84784999
2022 01/18 16:20
一定要當(dāng)月轉(zhuǎn)么
玲老師
2022 01/18 16:24
你好 對 這個科目期末沒有余額的?
84784999
2022 01/18 16:54
那轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的那個科目合適呢還是小規(guī)模
玲老師
2022 01/18 17:08
。要說一下具體原因,然后才能寫出準(zhǔn)確的科目。
84784999
2022 01/18 17:12
就是管理不到位
玲老師
2022 01/18 17:33
借管理費(fèi)用 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益。
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