問題已解決
老師,貨物已收,貨款已付,進項專用發(fā)票未收的入賬詳細分錄,謝謝!



借:庫存商品,貸:暫估應付款
借:預付賬款,貸:銀行存款
2022 01/20 09:16

84785011 

2022 01/20 09:18
暫估的,如何結轉(zhuǎn)成本?

辜老師 

2022 01/20 09:18
就按照你這個暫估的金額結轉(zhuǎn)成本

84785011 

2022 01/20 09:19
我看你一個用應付,一個用預付,下個月收到發(fā)票,如何沖?

辜老師 

2022 01/20 09:20
借:庫存商品,負數(shù)? 貸:暫估應付款??負數(shù)
然后根據(jù)發(fā)票,借:庫存商品,應繳稅費—應繳增值稅——進項稅,貸:預付賬款

84785011 

2022 01/20 09:21
好的 ,謝謝

辜老師 

2022 01/20 09:21
好的,客氣,幫到你就好
