當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
怎么調(diào)整以前年度往來段?例如原來是掛在應(yīng)付賬款-A公司,實(shí)際是老板個(gè)人墊付的



冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好
借應(yīng)付賬款a公司
貸其他應(yīng)付款老板
2022 01/21 07:50

84785043 

2022 01/21 08:16
那我把以前年度憑證紅沖做負(fù)數(shù),然后做一個(gè)正確的分錄,借:費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付-老板,可以嗎?

冉老師 

2022 01/21 08:44
可以的,沒問題的,這個(gè)方法也是可以的
