問題已解決
老師,稅控設備減免稅款,一般納稅人享受時做分錄:借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款),貸:管理費用,是吧,這個減免稅款的科目什么時間轉平呢,是次月交稅時做分錄: 借:應交稅費-未交增值稅, 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款), 貸:銀行存款, 這樣做嗎, 還是月末結轉未交增值稅時: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-未交增值稅, 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應該在什么時間結轉呢



你好,
開票稅控盤抵扣分錄,
收到稅盤發(fā)票并付款的時候,
借:管理費用-辦公費,
貸:銀行存款,
抵扣增值稅的時候,
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字,
借:管理費用-辦公費 借方紅字。
2022 01/22 14:37

84785008 

2022 01/22 14:42
前面這兩筆知道,后面減免額里有余額了,這個什么時間結轉掉呢

小小霞老師 

2022 01/22 16:02
借;應交稅費——未交增值稅??貸;應交稅費——應交增值稅(減免稅款)

84785008 

2022 01/22 17:07
是在當月做這筆分錄,還是次月交稅時再做呢

小小霞老師 

2022 01/22 17:10
你好,是次月交稅時做分錄
