問題已解決
老師 如果發(fā)現(xiàn)應付賬款的期初余額不對 已經(jīng)查實建賬的時候沒有做 現(xiàn)在應該怎么調(diào)整呢



借:未分配利潤
貸:應付賬款
2022 01/22 15:23

84785023 

2022 01/22 15:24
可以通過營業(yè)外支出調(diào)整嗎?

文文老師 

2022 01/22 15:26
可以通過營業(yè)外支出調(diào)整

84785023 

2022 01/22 15:27
那可不可以通過營業(yè)外收入的負數(shù)做???

文文老師 

2022 01/22 15:34
可以通過營業(yè)外收入的負數(shù)做

84785023 

2022 01/22 15:36
好的 謝謝老師

文文老師 

2022 01/22 15:47
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
