問題已解決
沒明白,因?yàn)榉ㄈ似渌麘?yīng)付款賬戶余額年末在借方,被我已重新調(diào)整到其他應(yīng)收款科目了,我不知道你說的實(shí)際發(fā)員工工資60000,該怎么做分錄?



您好
請問您有什么疑問
2022 01/23 21:16

84785037 

2022 01/23 21:23
問題在上面已提交了

bamboo老師 

2022 01/23 21:24
但是這個(gè)鏈接里面沒有 我沒法解答啊
前面可能是另外一個(gè)老師

84785037 

2022 01/23 21:27
我單位是建筑公司,平時(shí)工資都按月計(jì)提申報(bào),但每月發(fā)是掛往來其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)年末老板要實(shí)際發(fā)工資給員工,該如何做賬?

bamboo老師 

2022 01/23 21:29
掛往來其他應(yīng)付款-法人 這個(gè)表示法人已經(jīng)代為支付了??
現(xiàn)在要把款項(xiàng)轉(zhuǎn)給法人還款 然后法人自己發(fā)放就好了
只需要寫分錄
借:其他應(yīng)付款-法人
貸:銀行存款

84785037 

2022 01/23 21:29
年末其他應(yīng)付款-法人余額在借方,已被我重新調(diào)整到其他應(yīng)收款-法人借方了

bamboo老師 

2022 01/23 21:30
每月發(fā)是掛往來其他應(yīng)付款-法人,?
請問分錄怎么寫的?
難道不是
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款-法人

84785037 

2022 01/23 21:32
如果某員工工資實(shí)際一次性發(fā)60000,該如何做分錄

bamboo老師 

2022 01/23 21:33
請問前面計(jì)提了工資嗎

84785037 

2022 01/23 21:33
每月計(jì)提的

bamboo老師 

2022 01/23 21:34
那實(shí)際發(fā)放的時(shí)候
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
