問題已解決
# 提問 #先借給職工500元未λ賬 到報銷單據(jù)時這500元扣下 怎么入賬?



你好
借:管理費(fèi)用等
貸:其他應(yīng)收款
如果之前是沒有入賬的,那么,其他應(yīng)收款直接換成銀行存款
2022 01/29 15:55

84785007 

2022 01/29 15:57
這個欠條現(xiàn)在與費(fèi)用票一塊λ賬 那還用再打收據(jù)不?

王超老師 

2022 01/29 15:58
這個欠條都已經(jīng)有了,你就不用再寫收據(jù)的

84785007 

2022 01/29 16:00
但是現(xiàn)在需要掛個往來 是吧

王超老師 

2022 01/29 16:02
因為之前沒有入賬,相當(dāng)于這個員工直接買的

84785007 

2022 01/29 16:04
但是報銷票時是要少轉(zhuǎn)這筆錢的

王超老師 

2022 01/29 16:04
不是的,你這個是直接轉(zhuǎn)給員工的

84785007 

2022 01/29 16:08
是的轉(zhuǎn)員工 但要扣下欠條 的錢

王超老師 

2022 01/29 16:11
借:管理費(fèi)用等 600
貸:其他應(yīng)收款 500
銀行存款 100

84785007 

2022 01/29 16:22
欠條也在這λ賬 那用打收據(jù)500的還款條不?

王超老師 

2022 01/29 16:25
這個不需要對方開收據(jù)的

84785007 

2022 01/29 16:35
給對方開還款收據(jù)不?

王超老師 

2022 01/29 16:36
稍等一下,我再回答你另外一個問題
