問題已解決
老師,我們每個月都計提安全費(fèi),借:管理費(fèi)用-安全費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-安全費(fèi),實際發(fā)生安全費(fèi)用時,借:其他應(yīng)付款-安全費(fèi),這個計提的安全費(fèi)用,年底沒有都花完,是不是必須都再轉(zhuǎn)回來



你好,企業(yè)計提費(fèi)用,應(yīng)于提取當(dāng)年列支完畢,不得留至下年度。當(dāng)計提余額預(yù)留在以后年度使用的,多計提的金額不得稅前扣除,在當(dāng)年度企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)予調(diào)增應(yīng)納稅所得額。所以,該項費(fèi)用當(dāng)年度已計提而于年末仍留存余額的,在當(dāng)年末應(yīng)予紅沖,不得多列支當(dāng)年度費(fèi)用。
2022 02/06 08:25

84785022 

2022 02/06 08:28
那忘了沒有轉(zhuǎn)回來怎么辦

瀟瀟老師 

2022 02/06 08:38
你好,匯算清繳還沒做,調(diào)整一下就可以。

84785022 

2022 02/06 16:08
怎么調(diào)整

瀟瀟老師 

2022 02/06 17:28
借盈余公積 貸利潤分配
