問題已解決
12月份的賬做錯了,把1月份的進項做進去了,可以怎么改?



同學你好
紅沖了就行
2022 02/08 11:38

84785026 

2022 02/08 11:41
需要重新申報財務報表嗎?需要改所得稅報表不?

樸老師 

2022 02/08 11:49
同學你好
這個需要重新申報

84785026 

2022 02/08 11:52
要走那些流程?

84785026 

2022 02/08 11:52
不影響增值稅

樸老師 

2022 02/08 11:57
同學你好
這個就是申報繳納

84785026 

2022 02/08 11:58
更正申報怎么操作?老師

樸老師 

2022 02/08 12:01
先作廢之前的然后重新報

84785026 

2022 02/08 12:12
現(xiàn)在電子稅務局還能作廢嗎?

樸老師 

2022 02/08 12:12
要去稅局作廢的哦

84785026 

2022 02/08 12:49
稅務局作廢需要帶些什么東西?

樸老師 

2022 02/08 12:53
同學你好
帶著營業(yè)執(zhí)照
身份證
公章
正確的報表

84785026 

2022 02/08 14:12
我是該紅沖到1月份,還是紅沖12月份的賬?老師

樸老師 

2022 02/08 14:17
同學你好
在12月操作就可以

84785026 

2022 02/08 14:47
老師,我查到了,是這樣的,我12月購入的勞保用品沒到票,我暫估入賬,增值稅進項記入到了其他應收款-增值稅金額里面,現(xiàn)在1月份到發(fā)票了,我直接做一筆,借:應交增值稅-進項稅額 貸:其他應收款-增值稅額,可以吧?這樣報表和納稅申報表都不用改了,對吧?老師

樸老師 

2022 02/08 14:51
同學你好
嗯
這樣就不用改了
