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        問題已解決

        老師好,金稅盤續(xù)費(fèi)680元,280是普票我已經(jīng)用了減免稅款,400元開的專票,我想全額減免遞減稅款400元可以嗎?

        84785011| 提問時(shí)間:2022 02/09 20:46
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        鄒老師
        金牌答疑老師
        職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
        新年好,都是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的,是可以的?
        2022 02/09 20:46
        84785011
        2022 02/09 20:50
        那還用勾選嗎?會(huì)計(jì)科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(減免稅款)400元 貸:營(yíng)業(yè)外收入–政府補(bǔ)助400元 這樣做賬遞減進(jìn)項(xiàng)400?這樣做對(duì)嗎?
        鄒老師
        2022 02/09 20:50
        你好,不需要勾選。 貸方是管理費(fèi)用科目,而不是營(yíng)業(yè)外收入科目。
        84785011
        2022 02/09 21:09
        減免稅款填寫,納稅申報(bào)表4,填在第一行本期發(fā)生額嗎?
        鄒老師
        2022 02/09 21:10
        你好,是這樣填寫,請(qǐng)看圖片
        84785011
        2022 02/09 21:14
        我上月也就是2021年12月份減免稅款280已低減了,上月報(bào)表我也沒填寫,這個(gè)月我想遞減這400元我才想起來了,也是正在學(xué)習(xí)階段,
        84785011
        2022 02/09 21:15
        你看對(duì)嗎?
        鄒老師
        2022 02/09 21:17
        你好,總共680元,是分兩個(gè)月填寫??
        84785011
        2022 02/09 21:18
        怎么提示本期應(yīng)低減稅額0老師你看一指導(dǎo)我這樣做對(duì)嗎?
        鄒老師
        2022 02/09 21:18
        你好,說明填寫錯(cuò)誤了。 之前680應(yīng)當(dāng)一次性填寫,而不是分兩個(gè)月填寫?
        84785011
        2022 02/09 21:18
        原來280沒填
        鄒老師
        2022 02/09 21:19
        你好,那就需要做之前月份的更正申報(bào)才是的?
        84785011
        2022 02/09 21:20
        季度報(bào)已經(jīng)報(bào)了怎么更正申報(bào)?
        84785011
        2022 02/09 21:20
        月報(bào)也報(bào)了
        84785011
        2022 02/09 21:25
        這樣填不對(duì)吧?
        鄒老師
        2022 02/09 21:46
        你好,可以提供一份正確的申報(bào)表,去稅局大廳做更正申報(bào) 如果是發(fā)生額680,當(dāng)期抵扣400,之后月份抵扣280,是這樣填寫的?
        84785011
        2022 02/09 22:06
        我查了老師,那280還沒有抵扣,是以前報(bào)表上有一個(gè)280減免稅款在借方我結(jié)轉(zhuǎn)平了,要不看科目余額表總有一個(gè)280減免稅款,總計(jì)680元填寫在附表4后保存,還用填別的報(bào)表嗎?
        鄒老師
        2022 02/10 08:19
        你好,280還沒有抵扣,就是這樣填寫的。 不需要填別的報(bào)表了
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