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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,倉(cāng)庫(kù)員的材料期初數(shù)據(jù)不對(duì),將材料數(shù)據(jù)入了其他入庫(kù),那么分錄如何做?



你好,這個(gè)其他入庫(kù)不在你的提出余額里面嗎?不管是正常入庫(kù)還是其他入庫(kù),都應(yīng)該是余額一塊在你的材料里面才對(duì)。
2022 02/12 09:57

84784996 

2022 02/12 10:00
貸是不是待處理財(cái)產(chǎn)損益

郭老師 

2022 02/12 10:05
你好,如果是盤盈的話是這么做的,你可以直接補(bǔ)上補(bǔ)入庫(kù)。

84784996 

2022 02/12 10:11
是不是借:材料,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-流動(dòng)性財(cái)產(chǎn)權(quán)益?

郭老師 

2022 02/12 10:14
可以的,可以這么做的。

郭老師 

2022 02/12 10:14
然后借待處理財(cái)產(chǎn)損益借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
