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問題已解決

2021年新準則下,1、結轉進項稅額, 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額, 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 銷項稅大于進項稅的前期下,這2個分錄還用做 么????還是可以不結轉銷項稅的和進項稅額?

84785018| 提問時間:2022 02/12 10:25
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
不能那么干,直接根據(jù)進項和銷項的差額 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 就可以了
2022 02/12 10:29
84785018
2022 02/12 10:42
謝謝老師~如果進項稅額大于銷項稅額時,就不用做任何分錄了么?
家權老師
2022 02/12 10:43
是的,不做任何分錄,等銷項大于進項的時候再做那筆分錄
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