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問題已解決

老師您好!去年12月份因暫估入庫錯誤導致結轉成本錯誤,在今年1月份的賬務中如何調整呢? 老師,結轉少了 本來可以收到發(fā)票,但是疫情期間對方?jīng)]辦法開發(fā)票,2022年1月才開發(fā)票過來

84785024| 提問時間:2022 02/12 20:11
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會計師 財稅師
你好,你把差額正常做到1月份就可以了!在匯算清繳前把這部分差額調整到去年就可以了,2022年匯算時調減這部分差額成本即可!
2022 02/12 20:15
84785024
2022 02/12 20:17
潘老師,那具體如何寫會計分錄呢?
84785024
2022 02/12 20:27
老師,麻煩幫我解答一下么
潘潘老師
2022 02/12 20:29
你好,1月份做分錄 借 費用或成本(差額部分) 貸 銀行或者應付(看你的付款) 做21年匯算清繳只調匯算表,不調帳 同樣22年匯算只調匯算表不調帳
84785024
2022 02/12 20:33
關鍵是少結轉的成本是因為結轉產(chǎn)品不同,是不是要把之前錯誤的產(chǎn)品暫估及錯誤的產(chǎn)品成本結轉紅字沖紅,然后根據(jù)收到發(fā)票正確產(chǎn)品做購進處理,同事結轉成本
潘潘老師
2022 02/12 21:11
你好,當期是可以像你這么做,現(xiàn)在已是夸年
潘潘老師
2022 02/12 21:14
你的1月報表都已經(jīng)申報!如果你在2022紅沖在重新做。差額和給你的結果是一樣!建議按照我的方法,如果有以前科目用錯進行調科目即可
84785024
2022 02/13 07:00
收到,謝謝老師
潘潘老師
2022 02/13 09:07
不客氣祝你工作順利!
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