問題已解決
去年有一筆業(yè)務(wù)做錯了帳,本來應(yīng)該是借:管理費用1000 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅130 貸:銀行存款1130 寫成了:借:庫存商品 應(yīng)繳稅費~進(jìn)項 貸:銀存 已經(jīng)跨年了,這個要如何調(diào)整呀老師



您好,通過以前年度損益調(diào)整-管理費用調(diào)增,庫存商品調(diào)減,增值稅價外費不影響。
2022 02/14 16:01

84785009 

2022 02/14 16:17
那是借:管理費用
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:庫存商品?

稅劍法盾 

2022 02/14 16:20
您好,你調(diào)往年的賬,用以前年度損益-管理費用;不能直接調(diào)今年的。會計分錄:
借:以前年度損益-管理費用
貸:庫存商品

84785009 

2022 02/14 16:22
謝謝老師

稅劍法盾 

2022 02/14 16:24
您好,回答完畢,評價哦!
