問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)要怎么處理?



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 02/16 21:27

84785002 

2022 02/16 21:31
例如:進(jìn)項(xiàng)稅是1200,銷項(xiàng)稅是1000
分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
200
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1200
分錄是這樣嗎

郭老師 

2022 02/16 21:32
你好,對(duì)的是的,是這么做的。

84785002 

2022 02/16 21:34
這樣子如何申報(bào),報(bào)表如何列示呢

郭老師 

2022 02/16 21:36
附表二三十五欄填寫1200
銷項(xiàng),里面填寫1000
主表自動(dòng)取數(shù)。

84785002 

2022 02/16 21:40
有沒有交流群呢

郭老師 

2022 02/16 21:46
不好意思
沒有
你問(wèn)你銷售老師那邊
