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實(shí)務(wù)
問題已解決
沖銷上個(gè)月多計(jì)提的工資,用紅字,還是反方向記賬?



嗯,如果是一年的話,您直接反方向沖點(diǎn)就可以了。
2022 02/19 15:31

84785036 

2022 02/19 15:36
如果跨年度呢

李霞老師 

2022 02/19 15:37
跨年度的話,你像那個(gè)損益類科目的話,你要你就要用利潤分配未分配利潤去代替那個(gè)損益類科目,然后反向沖減。

84785036 

2022 02/19 15:44
老師,麻煩說一下會計(jì)分錄,謝謝

李霞老師 

2022 02/19 15:46
是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬跨年反沖的話,借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。
