問題已解決
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅的完整分錄?



借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款,這個是外購貨物,選擇了退稅勾選。
確認(rèn)收入銷售出去,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,
借其他應(yīng)收款,
貸應(yīng)交稅費,出口退稅
收回來,借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
2022 02/21 10:10

84784998 

2022 02/21 10:12
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款,這個是外購貨物,選擇了退稅勾選。在這個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做?

郭老師 

2022 02/21 10:12
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。

84784998 

2022 02/21 10:14
借其他應(yīng)收款,
貸應(yīng)交稅費,出口退稅 那這個一步是不是得改一下

郭老師 

2022 02/21 10:15
你好,也可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的。

84784998 

2022 02/21 10:17
老師,可以幫我寫個完整的結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面的分錄嗎

郭老師 

2022 02/21 10:17
借應(yīng)交稅費出口退稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 

2022 02/21 10:17
這些結(jié)轉(zhuǎn)的月末做,年末做或者是不做都可以的。

84784998 

2022 02/21 10:19
我是月末做結(jié)轉(zhuǎn)的,計提和收到出口退稅走“應(yīng)交稅費-未交增值稅”科目走也沒有關(guān)系是嗎

郭老師 

2022 02/21 10:20
你好,我沒有看懂你的分錄是怎么做的完整的。

84784998 

2022 02/21 10:25
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款,這個是外購貨物,選擇了退稅勾選。
當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅
確認(rèn)收入銷售出去,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,
計提出口退稅款
借其他應(yīng)收款-出口退稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
收回來,借銀行存款貸其他應(yīng)收款-出口退稅。

郭老師 

2022 02/21 10:26
你好,第三個分錄沒有必要做,因為你的進(jìn)項和出口退稅到時候會抵扣,你的轉(zhuǎn)出未交增值稅不會有余額,你不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了。

84784998 

2022 02/21 10:29
那我就把這筆出口退稅 就放在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”中,不做結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

2022 02/21 10:30
哦對的是的是這么做的,是這么理解的。

84784998 

2022 02/21 10:31
好的,謝謝老師!

郭老師 

2022 02/21 10:32
不用客氣,工作愉快。
