問題已解決
老師,我問問增值稅申報表上的銷項稅額比賬上多了0.38元,現在賬怎么調呢?因為我們做賬時確認的收入沒有開票。增值稅申報時也填了未開票收入。價稅分離時導致了這個差異



你好,差額放到營業(yè)外支出就可以的。
2022 02/23 09:24

郭老師 

2022 02/23 09:24
這個是四舍五入的差異,可以不用管的。

84784952 

2022 02/23 09:27
分錄怎么寫呢?老師

84784952 

2022 02/23 09:27
不管的話,增值稅申報表上留底稅就和賬上對不起了

郭老師 

2022 02/23 09:28
借營業(yè)外支出貸應交稅費,未交增值稅。

84784952 

2022 02/23 09:30
好的,謝謝老師呢

郭老師 

2022 02/23 09:31
不用客氣,工作愉快。
