問題已解決
請問,當(dāng)月已交上月稅金,前期無計提,本月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目明細(xì)如何錄分錄?



借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸,銀行存款。
2022 02/23 15:25

84785043 

2022 02/23 15:37
例如我上月增值稅為3萬 本月扣繳 那么本月分錄為:借 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金 借:應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金 貸:銀行存款

84785043 

2022 02/23 15:38
請問是這樣嗎?月末還結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 

2022 02/23 15:39
你好,對的是的,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)了。
