問題已解決
21年12月開票的發(fā)票沒有給對方,對方已經(jīng)關(guān)賬了。我們已入賬,現(xiàn)在要作廢重開,月底如何做賬



你好,借以前年度損益調(diào)整應交稅費應交增值稅銷項貸應收賬款
借應收賬款貸以前年度損益調(diào)整應交稅費應交增值稅
2022 02/23 15:38

郭老師 

2022 02/23 15:38
一正數(shù)、一負數(shù)申報的時候不影響。

84785004 

2022 02/23 15:42
普通發(fā)票如何做賬

郭老師 

2022 02/23 15:43
你好,你們單位開出去的不管專票還是普票,上面的路都是一樣的。

84785004 

2022 02/23 15:44
普票也有應交增值稅嗎

84785004 

2022 02/23 15:45
我們是免稅的

郭老師 

2022 02/23 15:48
你好,你的發(fā)票稅率是免稅的嗎?

84785004 

2022 02/23 15:54
是的,月底應該如何錄分錄呢。12月開的發(fā)票沒有給對方,對方已經(jīng)關(guān)賬了,但是我們?nèi)胭~了,現(xiàn)在對方讓我們作廢重新開給他們

郭老師 

2022 02/23 15:57
借以前年度損益調(diào)整貸,應收賬款
借應收賬款貸,以前年度損益調(diào)整做這個分錄就可以的,月底不需要做其他的。

84785004 

2022 02/23 16:13
為什么要借貸兩次,都填正數(shù)嗎

郭老師 

2022 02/23 16:14
第一是紅沖的,第二個是開正數(shù)的不是嗎。

84785004 

2022 02/23 16:23
1月份作廢的呢,對方地址有更新,1月已入賬

郭老師 

2022 02/23 16:25
在二月份紅沖的是嗎?借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費,這個分錄不變,金額是負數(shù),然后再重新做一個就可以的。

84785004 

2022 02/23 16:47
平時作廢的發(fā)票月底需要做分錄入賬嗎

郭老師 

2022 02/23 16:48
你好,當月直接作廢的,當月不用做,自己留存好了就可以的。

84785004 

2022 02/23 16:59
最后是不是還要把一年的所有作廢的裝訂一個憑證呀

郭老師 

2022 02/23 17:10
對的是的是這么做。
