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問題已解決

老師,我們單位給外賬會(huì)計(jì)好幾年,賬面上掛著19萬的預(yù)收賬款,但是其實(shí)我們之前都是開過票的,外賬可能就沒有入賬,請(qǐng)問現(xiàn)在這個(gè)預(yù)收賬款要如何處理呢?

84784957| 提問時(shí)間:2022 02/23 19:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果沒有做收入的話,你們?cè)鲋刀惡退枚惿陥?bào)過嗎?
2022 02/23 19:54
84784957
2022 02/23 20:18
應(yīng)該是報(bào)過,因?yàn)楹枚嗄炅?,我也找?duì)方單位核實(shí)過,她們預(yù)付款是5萬多,我們預(yù)收款是19萬多
郭老師
2022 02/23 20:22
借預(yù)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784957
2022 02/23 20:24
可是,老師我們這樣不是繳稅了嘛?對(duì)方預(yù)付賬款是5萬的話,怎么說也證明19萬中有14萬我們開過票了呢
郭老師
2022 02/23 20:28
你好,你之前沒有做收入,但是申報(bào)了稅款,你賬上和申報(bào)的不一致,你今年只需要做賬,不申報(bào)就可以
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