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問題已解決

如果當(dāng)月增值稅銷項稅額可以用進(jìn)項稅額抵扣了。沒有繳費,這個月是不是就不用計提增值稅和城建稅了。

84784958| 提問時間:2022 02/24 22:06
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,是的,你說的很對的
2022 02/24 22:06
84784958
2022 02/24 23:54
檢查發(fā)現(xiàn)上月有個憑證金額記錯了怎么辦,發(fā)票上價稅合計金額是16897.72,價是15941.25稅額是956.47,記賬憑證上借:應(yīng)收賬款16697.72? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入15941.25 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額756.47
冉老師
2022 02/25 09:12
你好,本期沖回去,按照正確的做賬即可
84784958
2022 02/25 10:29
沖回去的憑證咋寫
冉老師
2022 02/25 10:59
之前的憑證,前面加個負(fù)號,就可以了
84784958
2022 02/25 12:41
借:應(yīng)收賬款? ? -16697.7 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? -15941.25 ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額-756.47 是這樣嗎老師
冉老師
2022 02/25 13:01
是的,學(xué)員,你寫的很對的
84784958
2022 02/25 13:58
摘要我怎么寫,錯誤憑證的摘要寫的是“服務(wù)費收入”
冉老師
2022 02/25 13:59
沖回某某年度某某收入
84784958
2022 02/25 18:34
我正確的憑證摘要怎么寫
冉老師
2022 02/25 18:35
重新確認(rèn)某某收入
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