問題已解決
老師,你好!我們公司給幾個品牌的商家合作租了一個鋪面,然后是由我們公司統(tǒng)一交租金和物業(yè)費給到物業(yè)公司。比如,現(xiàn)在是2月,我們公司就轉了租金和物業(yè)管理費給到物業(yè)了,然后其他品牌的再給各自分攤的租金給到我們,我們不用開票給這些合租的商家。因為以我們公司名義簽的合同 ,物業(yè)只對我們公司的。那假如租金是15000元,我們公司5000元,剩余的10000元是個其他品牌給,分別給ABCD各2500元/品牌。那我們付款給物業(yè)時,應該怎么做分錄啊?



你好同學,付款的時候
借管理費用
其他應付款
貨銀行存款
2022 02/27 17:46

84785009 

2022 02/27 17:54
老師,確認用其他應付款嗎?因為是這樣的啊,我們公司先統(tǒng)一付全款15000元給物業(yè)了,然后我們再收這ABCD4個品牌的款,我的理解的是,我的其他應收款款要多了。一下子轉不過彎來,用其他應付款這個科目啊

洋洋老師 

2022 02/27 22:20
你好同學,其他應付和其他應收款是一樣的,我不知道你之前記得是哪個科目,如果是先收款再付就記其他應付,如果先付款再收款就記其他應收款

84785009 

2022 02/27 23:07
老師,是這樣的,像現(xiàn)在2月底了,我們公司統(tǒng)一付3月份的租金15000元給到物業(yè),然后再找其他品牌的收回來的。

洋洋老師 

2022 02/27 23:10
那你就計入其他應收款就可以了
