問題已解決
麻煩老師幫忙看一下,開票軟件的維護(hù)費(fèi),科目做對(duì)了沒有,月底還需要做另外的處理不?



你好,沒有看到你的憑證。
2022 03/01 20:25

84785003 

2022 03/01 20:27
可以看到了嗎

郭老師 

2022 03/01 20:31
對(duì)的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款

84785003 

2022 03/01 20:32
這個(gè)是月末,還需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 

2022 03/01 20:36
對(duì)的是的,月末需要這么結(jié)轉(zhuǎn)的。

84785003 

2022 03/01 20:57
那等年底再結(jié)轉(zhuǎn)可以不呢,因?yàn)槲覀冑~上進(jìn)賬很多,籌建期

郭老師 

2022 03/01 21:06
你好
可以的
可以這么做
你不繳稅不能做抵扣的分錄
只需要做你寫的第二個(gè)就可以

84785003 

2022 03/01 21:15
第二個(gè)?麻煩老師寫一下呢

郭老師 

2022 03/01 21:15
剛才打錯(cuò)了,借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金,銀行存款的這一個(gè)。

84785003 

2022 03/01 21:19
那我選擇抵扣,就是我照的那樣做,然后也可以年底,在一起結(jié)轉(zhuǎn)吧?

郭老師 

2022 03/01 21:28
可以的
可以這么做的
