問(wèn)題已解決
老師,我現(xiàn)在收到一百多萬(wàn)的費(fèi)用發(fā)票是去年9月份的,還能入帳嗎?



可以的,以前年度損益調(diào)整做進(jìn)來(lái)就可以的。
2022 03/02 08:45

84784986 

2022 03/02 08:47
求各會(huì)計(jì)分錄?

郭老師 

2022 03/02 08:48
你好,具體的是什么費(fèi)用的?

84784986 

2022 03/02 08:51
管理費(fèi)用_中介費(fèi),

郭老師 

2022 03/02 08:51
借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款或者是其他應(yīng)付款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目,其他30欄填寫稅收金額。

84784986 

2022 03/02 08:53
不用做管理費(fèi)用的分錄嗎?

郭老師 

2022 03/02 08:54
好不需要做管理費(fèi)用的,這個(gè)是以前年度的,不影響今年的。

84784986 

2022 03/02 08:57
那去年的費(fèi)用會(huì)少這一百多萬(wàn)嗎?

郭老師 

2022 03/02 08:59
你好,匯算清繳的時(shí)候讓你多抵扣了,不是嗎?

84784986 

2022 03/02 09:02
是的,謝謝老師

郭老師 

2022 03/02 09:05
不用客氣,工作愉快。
