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問(wèn)題已解決

無(wú)形資產(chǎn)賬戶余額攤銷完了,該怎么處理,會(huì)計(jì)分錄是?

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2017 03/18 17:37
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84784948
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
每月攤銷不是要計(jì)入費(fèi)用嗎?比如:借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸:累計(jì)攤銷
2017 03/18 17:48
84784948
2017 03/18 17:51
那無(wú)形資產(chǎn)的余額怎么沖銷呀老師
鄒老師
2017 03/18 17:38
借;無(wú)形資產(chǎn) 貸;累計(jì)攤銷
鄒老師
2017 03/18 17:50
你好,是的
鄒老師
2017 03/18 17:54
借;累計(jì)攤銷 貸;無(wú)形資產(chǎn)
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