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發(fā)工資時:借:工資費(fèi)用100,貸:應(yīng)付個人部分社保10,零余額90。 交社保時:個人部分社保多交了5,做賬如下: 借:應(yīng)付個人部分社保15,貸:零余額15。 年底結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用100和收入105到累計盈余科目,累計盈余是貸方5,不平,怎么處理???年底了

84784993| 提問時間:2022 03/02 19:25
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小奇老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
同學(xué)您好,收入105,費(fèi)用100,累計盈余有貸方余額5,很正常啊,等到第二年把應(yīng)付社保個人部分沖平就完了,還是說這一筆累計盈余是不是非要做平?另外,如果非要做平的話,是系統(tǒng)反結(jié)賬改去年的賬?還是在今年調(diào)賬?
2022 03/02 20:02
小奇老師
2022 03/02 20:10
因?yàn)楝F(xiàn)在是3月份,很有可能去年的報表已經(jīng)提交,去年的賬無法改動,只能在今年調(diào)賬;當(dāng)然也有可能您單位的報表還沒有提交,去年的賬還能修改,因?yàn)檫@兩種情況處理的方法不一樣,所以想問一下您是打算更改去年的賬?還是在今年調(diào)賬?
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