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老師你好,公司過節(jié)為員工買了OK卡,OK卡我們都攤銷到員工工資里,申報了個稅(沒有應交的個稅)。賬務處理如下:1購買OK卡時,借:預付賬款~OK卡公司,貸:銀行存款。2.計提員工OK卡,借:管理費用~福利費,貸:應付職工薪酬~應付福利費。3.發(fā)給員工時:借:應付職工薪酬~應付福利費,貸:預付賬款~OK卡。。這樣可以嗎



你好 ,這樣做是可以的。
2022 03/03 10:41

老師你好,公司過節(jié)為員工買了OK卡,OK卡我們都攤銷到員工工資里,申報了個稅(沒有應交的個稅)。賬務處理如下:1購買OK卡時,借:預付賬款~OK卡公司,貸:銀行存款。2.計提員工OK卡,借:管理費用~福利費,貸:應付職工薪酬~應付福利費。3.發(fā)給員工時:借:應付職工薪酬~應付福利費,貸:預付賬款~OK卡。。這樣可以嗎
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