問(wèn)題已解決
老師,房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅時(shí),我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)是以含稅價(jià)的3%為計(jì)稅基數(shù)的,已經(jīng)申報(bào)交稅了,這種情況我要怎樣把它更正過(guò)來(lái)呢?不然就多預(yù)交稅款了



你好? ?以前所屬期的? 一般需要去稅務(wù)大廳更正
有些地區(qū)可以在電子稅務(wù)局直接更正? ? 首頁(yè)? 右上方? ?搜? “更正”
2022 03/03 15:16

84785015 

2022 03/03 15:18
那如果更正后多出來(lái)的稅額可以抵減以后的稅款吧?

朱立老師 

2022 03/03 16:31
嗯呢 沒(méi)問(wèn)題? 可以的
