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問題已解決

公司年會的時候,用外購的產(chǎn)品送給公司員工和公司的客戶,進(jìn)項已經(jīng)抵扣,這個會計分錄分別怎么做。送給公司員工的和送給客戶的

84785010| 提問時間:2022 03/03 17:15
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借:管理費用—福利費,管理費用—業(yè)務(wù)招待費,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅,貸:銀行存款 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,借:管理費用—福利費,管理費用—業(yè)務(wù)招待費,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2022 03/03 17:18
84785010
2022 03/03 17:22
為什么有些老師講,送給客戶的直接繳納增值稅,銷項稅。不做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出
辜老師
2022 03/03 17:23
如果你確認(rèn)銷項稅的,就不需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的
84785010
2022 03/03 17:25
知道,到底是進(jìn)項轉(zhuǎn)出合理,還是繳銷項稅合理。兩個結(jié)果知道都一樣。
辜老師
2022 03/03 17:27
不是自己生產(chǎn)的,其實可以進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的
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