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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:21年12月采購材料;當(dāng)月發(fā)票未到;22年1月對(duì)方開專票給我;我應(yīng)該怎么入賬



您好!你12月的時(shí)候有做分錄嗎
2022 03/04 10:46

84785034 

2022 03/04 10:47
做了,借原材料:貸銀行存款

宋生老師 

2022 03/04 10:49
你好!你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸原材料

84785034 

2022 03/04 10:54
那匯算清繳時(shí)候的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)了?

宋生老師 

2022 03/04 10:56
你好!你之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了這個(gè)材料成本是嗎

84785034 

2022 03/04 10:59
年底轉(zhuǎn)了

宋生老師 

2022 03/04 11:00
你好!如果你多結(jié)轉(zhuǎn)了,匯算清繳要調(diào)減成本

84785034 

2022 03/04 11:02
老師如果是普票的的話直接放賬里面可以嗎?

宋生老師 

2022 03/04 11:04
你好!是的。普通發(fā)票就直接放進(jìn)去
