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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,想咨詢下去年會計(jì)做了應(yīng)付職工薪酬在借方。忘記少計(jì)提了工資,現(xiàn)在賬務(wù)要怎樣處理?執(zhí)行的是會計(jì)準(zhǔn)則,謝謝。


學(xué)員您好,少提了工資現(xiàn)在做補(bǔ)提就好了
2022 03/04 15:40

84785019 

2022 03/04 15:41
那我就直接做費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬嗎

84785019 

2022 03/04 15:41
匯算清繳要調(diào)整嗎
dizzy老師 

2022 03/04 15:43
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付職工薪酬

84785019 

2022 03/04 15:44
那不用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤嗎
dizzy老師 

2022 03/04 15:45
你也可以直接借方做本年利潤,因?yàn)槟闶侨ツ晟儆?jì)提的嘛,要這樣處理的

84785019 

2022 03/04 15:48
做到本年利潤嗎?

84785019 

2022 03/04 15:48
那匯算清繳不用調(diào)了嗎
dizzy老師 

2022 03/04 16:11
可以做到本年利潤借方,就不用調(diào)匯算清繳了

84785019 

2022 03/04 17:12
好的,謝謝老師。
dizzy老師 

2022 03/04 17:17
不客氣,每個努力的小天使都會有收獲的
