問題已解決
三月份改了前面四個月的報表我的賬應(yīng)該是在什么時候調(diào)整?



如果跨年可以當(dāng)月調(diào)整以前年度差異即可,注明調(diào)整的月份和憑證號,如果沒跨年反結(jié)賬調(diào)整即可
2022 03/04 18:21

84784965 

2022 03/04 18:22
有三個月的是跨年了

笛老師 

2022 03/04 18:23
那跨年的就可以在當(dāng)月調(diào)整,沒跨年的可以反結(jié)賬調(diào)整

84784965 

2022 03/04 18:23
報表改了主營業(yè)務(wù)成本,和應(yīng)交稅費進項稅,還補交了稅款,我應(yīng)該怎么調(diào)賬?

笛老師 

2022 03/04 18:26
跨年的話就調(diào)整本月的主營業(yè)務(wù)成本即可,補繳稅款可以注明補交哪一年度哪個月的稅費,增加本月稅費即可

84784965 

2022 03/04 18:28
進項稅減少了怎么做分錄

笛老師 

2022 03/04 18:30
什么原因進項稅額減少了?

84784965 

2022 03/04 18:34
我們是農(nóng)產(chǎn)品,成本抵進項稅,前面報的報表成本太大了,稅務(wù)局不愿意,就讓改報表,成本改小了,進項稅就少了,反過來還交了增值稅

笛老師 

2022 03/04 18:42
農(nóng)產(chǎn)品是免增值稅行業(yè)啊,你們是加工農(nóng)產(chǎn)品么?
進項稅減少:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅

84784965 

2022 03/04 18:44
我們是加工企業(yè),你那樣不是進項稅額越來越多了?

笛老師 

2022 03/05 10:34
是把進項稅額轉(zhuǎn)出到未交增值稅
1、轉(zhuǎn)出時分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
3、上繳增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸:銀行存款

84784965 

2022 03/05 10:57
那減下來的營業(yè)成本怎么做回來?

笛老師 

2022 03/05 10:59
當(dāng)月扣減的話沖減的是當(dāng)月的營業(yè)成本,如果不夠沖減可次月連續(xù)沖減

84784965 

2022 03/05 11:08
就是我改去年的報表減掉的成本怎么辦?怎么沖減?

笛老師 

2022 03/05 11:12
沖減當(dāng)期的營業(yè)成本,比如你2月調(diào)整的去年成本,就扣減2月當(dāng)月的營業(yè)成本
借:以前年度損益調(diào)整
貸:主營業(yè)務(wù)成本

84784965 

2022 03/05 11:14
是要把去年減掉的成本加到今年的成本里面怎么做?

笛老師 

2022 03/05 11:18
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:以前年度損益調(diào)整

84784965 

2022 03/05 11:25
后面付什么憑證?

笛老師 

2022 03/05 11:28
你調(diào)整的依據(jù)可以附在后面,如果沒有確切依據(jù)也可以不附,更正錯誤憑證是可以不符原始單據(jù)的
