問題已解決
老師,請問一下,進(jìn)項稅額已經(jīng)認(rèn)證,但是這個月沒有抵扣完,下個月繼續(xù)抵扣的會計分錄怎么做呢?麻煩了



你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2022 03/05 07:36

84785017 

2022 03/05 07:40
第二種可以嗎?

王超老師 

2022 03/05 07:42
第二種是你第一個月沒有進(jìn)行賬務(wù)處理吧?那么是可以的

84785017 

2022 03/05 07:56
如果下個月進(jìn)項還是沒有抵扣,繼續(xù)做這個分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),是嗎?

王超老師 

2022 03/05 07:57
你好,你如果下一個月沒有抵扣,是可以不進(jìn)行賬務(wù)處理的

84785017 

2022 03/05 08:23
老師,如果按這樣的計提增值稅,期末余額有數(shù)據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,都有數(shù)據(jù)呀

王超老師 

2022 03/05 09:06
你這個是要等到下一個月再抵扣,然后再進(jìn)行賬務(wù)處理的
