問題已解決
老師,我們公司一個股東要撤資用貨頂實收資本的款,我把他實收資本轉出來,借:實收資本 貸:其他應付款,還要多給他一部分,這部分怎么做賬啊



你好,同學
借,實收資本
貸,其他應付款
多支付是什么原因,是分配利潤?
2022 03/05 16:11

84785030 

2022 03/05 16:13
就是他的意思是五十萬放在公司一年了,多要的

陳詩晗老師 

2022 03/05 16:16
借,資本公積
處理,同學

84785030 

2022 03/05 16:17
我們去年成立的公司,資本公積為零,可以沖減成負數啊

陳詩晗老師 

2022 03/05 16:19
資本公積不夠,沖盈余公積,不夠再沖利潤分配,未分配利潤

84785030 

2022 03/05 16:21
我今年接手建賬的當時應收賬款比較多,然后為了始期初科目平衡,就把多余的部分放在了利潤分配里面了,我在這直接沖減利潤分配就可以唄。還有老師利潤分配可以出現負數嗎

陳詩晗老師 

2022 03/05 16:23
可以的,這個科目可以出現負數。

84785030 

2022 03/05 16:24
好的,謝謝老師

陳詩晗老師 

2022 03/05 16:24
不客氣,祝你周末愉快。
