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問題已解決

老師,別人公司**我們公司,我做內(nèi)賬,我先給對(duì)方單位開出銷項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)時(shí)候我要怎么入賬?收到工程款后我要怎么入賬?公司規(guī)定**方要提供給我司部分進(jìn)項(xiàng)票時(shí)怎么入賬?扣除管理費(fèi)我要怎么入賬?

84785044| 提問時(shí)間:2022 03/07 12:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 內(nèi)賬就是收到的錢做收入 付出去的做成本 代收代付的用往來科目來做 管理費(fèi)用就是你們的其他業(yè)務(wù)收入
2022 03/07 12:06
84785044
2022 03/07 12:11
具體寫下分錄可以嗎?
樸老師
2022 03/07 12:13
同學(xué)你好 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入
84785044
2022 03/07 12:28
老師,我提了四個(gè)問題。您能不能逐筆做下分錄
84785044
2022 03/07 12:30
我開出去票的時(shí)候有銷項(xiàng)稅怎么做分錄
樸老師
2022 03/07 12:31
同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 2.借銀行 貸應(yīng)收 3. 借主營業(yè)務(wù)成本 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
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