問題已解決
老師,別人公司**我們公司,我做內(nèi)賬,我先給對(duì)方單位開出銷項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)時(shí)候我要怎么入賬?收到工程款后我要怎么入賬?公司規(guī)定**方要提供給我司部分進(jìn)項(xiàng)票時(shí)怎么入賬?扣除管理費(fèi)我要怎么入賬?



同學(xué)你好
內(nèi)賬就是收到的錢做收入
付出去的做成本
代收代付的用往來科目來做
管理費(fèi)用就是你們的其他業(yè)務(wù)收入
2022 03/07 12:06

84785044 

2022 03/07 12:11
具體寫下分錄可以嗎?

樸老師 

2022 03/07 12:13
同學(xué)你好
借銀行
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
貸其他業(yè)務(wù)收入

84785044 

2022 03/07 12:28
老師,我提了四個(gè)問題。您能不能逐筆做下分錄

84785044 

2022 03/07 12:30
我開出去票的時(shí)候有銷項(xiàng)稅怎么做分錄

樸老師 

2022 03/07 12:31
同學(xué)你好
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
2.借銀行
貸應(yīng)收
3.
借主營業(yè)務(wù)成本
借進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
