問題已解決
1.如果費用呢,比如1月份的物流費或者加工費下個月了才票,這個怎么處理 2.如果10月份,購買原材料,沒有收到發(fā)票,暫估入庫了,但是原材料已經(jīng)加工成成產(chǎn)品或者銷售了,但是發(fā)票次年1月份才收到,這個在賬面上怎么處理



你好,第一個當月的,即使沒有發(fā)票也正常做賬,借管理費用,貸銀行存款,下個月發(fā)票到了紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。借應付賬款
貸管理費用,
借管理費用
貸應付賬款。
2022 03/07 12:57

郭老師 

2022 03/07 12:57
借原材料貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸原材料。

84785038 

2022 03/07 12:59
第二個關于原材料的呢,都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售了

郭老師 

2022 03/07 13:01
你好,借原材料貸主營業(yè)務成本正常的應該是這個跨年了,用以前年度損益調(diào)整來代替就可以再借原材料貸以前年度損益調(diào)整上面的分錄給你寫了。
