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問題已解決

老師,上個(gè)月已經(jīng)記內(nèi)賬了,這個(gè)月才收到發(fā)票,這個(gè)怎么處理呀

84785008| 提問時(shí)間:2022 03/07 21:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,上個(gè)月已經(jīng)記內(nèi)賬了,當(dāng)時(shí)的分錄是??
2022 03/07 21:40
84785008
2022 03/07 21:41
當(dāng)時(shí)記的流水賬
84785008
2022 03/07 21:42
現(xiàn)在才開始用軟件做內(nèi)賬
鄒老師
2022 03/07 21:42
你好,上個(gè)月是已經(jīng)付款了嗎??
84785008
2022 03/08 06:29
對呀,已經(jīng)付了
鄒老師
2022 03/08 08:03
你好 上個(gè)月付款的時(shí)候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 這個(gè)月取得發(fā)票,借:管理費(fèi)用等科目,貸:預(yù)付賬款?
84785008
2022 03/08 10:27
上個(gè)月付款分錄是借管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款,貸銀行存款
84785008
2022 03/08 10:27
收到發(fā)票了,還用做分錄嗎
鄒老師
2022 03/08 10:28
你好,上個(gè)月付款,沒有發(fā)票怎么就做了管理費(fèi)用呢 而且怎么 借方還有其他應(yīng)付款呢?
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